一、課程背景
目前的經(jīng)濟(jì)形勢下,稅收政策變化之大、出臺(tái)速度之快已超出想象。隨著更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策落地實(shí)施;涉稅資料進(jìn)一步精簡;辦稅事項(xiàng)不斷優(yōu)化;納稅實(shí)務(wù)中普遍爭議問題的明確,一撥一撥的政策本就讓財(cái)務(wù)人員感到應(yīng)接不暇,加之對(duì)文件的理解不到位,難免會(huì)使財(cái)務(wù)工作陷入困境。迷茫中執(zhí)行政策,定會(huì)導(dǎo)致企業(yè)面臨痛失享受優(yōu)惠契機(jī)和承擔(dān)稅務(wù)檢查風(fēng)險(xiǎn)的雙重危機(jī)。
二、授課形式
理論講解+案例分析+課堂練習(xí)+實(shí)戰(zhàn)演練+小組研討+互動(dòng)答疑
三、課程收益
1. 有助于財(cái)務(wù)人員了解政策出臺(tái)背景,加深對(duì)新政的理解
2. 通過梳理稅企間爭議焦點(diǎn)問題,掌握稅收政策合理運(yùn)用方法
3. 了解稅務(wù)機(jī)關(guān)事后檢查的方向和重點(diǎn),便于采取積極有效的應(yīng)對(duì)措施。
四、學(xué)習(xí)對(duì)象
財(cái)務(wù)人員
五、時(shí)間安排
系統(tǒng)學(xué)習(xí)1天(6小時(shí))
六、課程大綱
稅收新政下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
第一部分 新征管環(huán)境下的新稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)之道
一、最新“重大稅收違法案件”規(guī)定在哪些方面更嚴(yán)格
二、嚴(yán)重失信會(huì)計(jì)人員“黑名單”制度對(duì)會(huì)計(jì)影響到底有多大
三、新個(gè)稅政策下企業(yè)出現(xiàn)哪些新風(fēng)險(xiǎn)
四、稅務(wù)稽查新方向、新動(dòng)態(tài)
五、新征管模式下企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體應(yīng)對(duì)方案
第二部分 減稅降費(fèi)系列優(yōu)惠政策深度講解
一、小微企業(yè)最新系列政策全案例解析
二、小微企業(yè)優(yōu)惠政策運(yùn)用的全方位考量
三、重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)稅收優(yōu)惠政策的合理運(yùn)用
四、行業(yè)最新稅收優(yōu)惠政策提示
五、增值稅稅率再降低,應(yīng)對(duì)方案早安排
六、社保繳費(fèi)比例下調(diào)應(yīng)對(duì)策略
七、減稅降費(fèi)疑難問題處理
第三部分 新政下的納稅實(shí)務(wù)操作難點(diǎn)處理與檢查應(yīng)對(duì)
一、重要新政策梳理
二、涉稅資料精簡與涉稅事項(xiàng)辦理優(yōu)化新規(guī)
三、發(fā)票新規(guī)實(shí)務(wù)中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
四、稅前扣除憑證實(shí)務(wù)難點(diǎn)處理與稅務(wù)檢查應(yīng)對(duì)
五、固定資產(chǎn)一次性扣除新政策實(shí)務(wù)難點(diǎn)處理
六、集團(tuán)內(nèi)資金無償借貸新政策解析
七、關(guān)聯(lián)企業(yè)資金往來的稅務(wù)檢查風(fēng)險(xiǎn)
八、新政下企業(yè)人力成本的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范
九、新政下人力成本的重新考量與合理安排
十、納稅人身份轉(zhuǎn)換新政策解析與案例分析
十一、“三代”手續(xù)費(fèi)新規(guī)注意哪些問題
十二、納稅實(shí)務(wù)疑難問題解析